年底到明年如何结算\n

年底到明年如何结算\n

1、登录账户,切换到“账户设置”选项卡,点击“备份”,在弹出的对话框中选择年度结算设置编号,点击“确认”。\n

2、以账户设置主管身份登录管理系统,建立年度账户。点击“年度账户”--“创建”--“确认”--“是”,成功创建年度账户\n

3、账户集主管将带着新年再次登录管理系统。点击“年度账目”--“结转上一年度数据”--“供销链结转”--“确认”--“开始”--“确认”。\n

4、点击“年度账目”--“结转上一年度数据”--“工资管理结转”--“确认”--“是”--“是否选择清关项目”--“选择清关项目”--“结束”。\n

5. 点击“年度账目”--“结转上一年度数据”--“总账系统结转”--“选择结转方式”--“查看结转报表”。\n

\n

是什么意思?\n

期末账的目的是汇总一定会计期间内经济活动的财务收支,编制财务会计报表用友工资年末结转,计算和汇总各种账簿的当期金额和期末余额\n

直观地说,就是对各种账簿和记录进行结算的过程,是在登记一定时期内发生的所有经济交易的基础上,对各种账簿记录的当期金额和期末余额进行结算的过程\n

结帐程序\n

(1)在结算账目之前,必须将该期间发生的所有经济交易记录在账目中\n

(2)在关闭时,应结算每个帐户的结余。如果需要结算当月发生的金额,则应在汇总栏中注明“本月合计”字样,并在以下栏中画一条红线\n

如果需要结算当年发生的累计金额,应在汇总栏注明“本年度累计”字样,并在以下栏中画一条红线;12月底的“年初至今”是年初至今的金额\n

这\n

年度累计金额应用双红线划出,在年底,所有总账账户应以年度金额和年末余额结算\n

(3)年终时,各账户余额结转至下一会计年度,汇总栏注明“结转至下一年度”字样,上一年度结转的余额应填入下一会计年度新会计账簿之一栏余额, 摘要栏中应注明“上一年度结转”字样\n

以上详细介绍了用友的年终结账将如何进行到明年,并解释了结账意味着什么。每个经常使用用友的财务人员都必须非常清楚,当你有财务软件在年底关闭时,你将按照本文描述的这些方法和流程结转到下一年。如果你不知道如何携带它,值得仔细阅读这篇文章\n","to":"zh-Hans","":{"":[57,57,173,109,99,102,143,200,163,11,28,286,304,22,132,85,202,217,69,7,188,354,98,116,243,82],"":[14,13,56,29,34,25,49,76,58,11,19,58,74,8,35,23,43,49,20,5,41,72,17,38,59,22]}}]}]

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